Organizaciona šema i nadležnosti sektora za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru
U Sektoru za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole I unutrašnje revizije u javnom sektoru vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu predloga zakona i podzakonskih propisa iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru; izradu metodologija i standarda rada finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije; pripremu programa obuke i obuku lica odgovornih i uključenih u finansijsko upravljanje i kontrolu i unutrašnju reviziju; organizovanje i sprovođenje programa obuke za polaganje ispita za sticanje zvanja ovlašćenog unutrašnjeg revizora; koordinaciju uspostavljanja i razvoja sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru; vođenje i održavanje registra jedinica za unutrašnju reviziju, registra povelja unutrašnjih revizora, registra ovlašćenih unutrašnjih revizora i registra osoba uključenih u finansijsko upravljanje i kontrole; praćenje primjene zakona, podzakonskih propisa i internih akata, standarda za finansijsko upravljanje i kontrole i unutrašnje revizije, etičkog kodeksa unutrašnjih revizora, uputstava i metodologija za finansijsko upravljanje i kontrolu i unutrašnju reviziju; provjeru kvaliteta sistema finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije kod korisnika budžeta radi prikupljanja informacija za poboljšanje metodologija i standarda rada; izradu I dostavljanje Vladi godišnjeg konsolidovanog izvještaja o sistemu unutrašnjih finansijskih kontrola na osnovu godišnjih izvještaja korisnika budžeta o aktivnostima vezanih za uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrola i godišnjih izvještaja o obavljenim unutrašnjim revizijama i aktivnosti unutrašnje revizije; saradnju sa Državnom revizorskom institucijom i drugim profesionalnim tijelima iz oblasti finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnjoj reviziji....